|
|
Faktúra |
169/2014
|
vyúčtovanie tepla
|
-477,73 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská, a.s. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
pranie a prenájom rohoží
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Lindström,s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
odvoz odpadu za 11/2014
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Magistrát hl.mesta SR Bratislavy |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
kancelársky papier
|
936,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
OfficeLand,s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Senzory
|
9 455.00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2014 |
15.12.2014 do 12:00 hod. |
január 2015 |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
telekomunikačné služby -11/2014
|
94,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
poplatok za merač plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Objednávka |
2/2014
|
učebné pomôcky - tablety 16 kusov
|
3 936,00 |
s DPH |
|
ITMS 26140130042
|
11.12.2014 |
|
|
|
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0002/14
|
Tablety
|
3 936.00 |
s DPH |
|
ITMS 26140130042
|
11.12.2014 |
|
|
|
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
hygienické potreby
|
406,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
BANCHEM,s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
prenájom kopírovacích strojov 4.Q 2014
|
279,12 |
s DPH |
|
č.ZOZSP -Zmluva o zabezpečení servisných prác
|
12.12.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov, spol.s r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
vodné a stočné
|
294,23 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
zrážková voda -11/2014
|
108,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Objednávka |
3/2014
|
Interaktívna tabuľa + software+Dataprojektor
|
1 390,80 |
s DPH |
|
ITMS 26140130042
|
15.12.2014 |
|
|
|
Gotana,s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
vrátenie preddavkovej platby
|
-1 906,86 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská, a.s. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
obedy 12/2014-príspevok
|
599,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Corporation OROS |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
kreslo kancelárske akcia 1+1
|
220,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFSF 12/2014
|
obedy 12/2014-príspevok zo sociálneho fondu
|
264,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Corporation OROS |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
športové potreby -tričká a dresy
|
708,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
179/2014
|
16kusov tabletov Apple i Pad
|
3 936.00 |
s DPH |
OBJ /002/2014
|
ITMS 26140130042
|
17.12.2014 |
|
|
|
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava |
|
|
|
17.12.2014 |